DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FACTURACIÓN
1.a) Nombre del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
Verifacturamos
1.b) Código identificador del sistema informático a que se refiere el apartado a) de esta declaración responsable:
d8675eff-0d37-432a-888a-96c8ea187a41
1.c) Identificador completo de la versión concreta del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
1.3.2
1.d) Componentes, hardware y software, de que consta el sistema informático a que se refiere esta declaración responsable, junto con una breve descripción de lo que hace dicho sistema informático y de sus principales funcionalidades:
Se trata de un software en la nube (SaaS) que permite facturar y gestionar la facturación realizada, accesible desde cualquier navegador web sin necesidad de instalación local.
Este software cuenta con las siguientes funcionalidades principales: capturar información de facturación, expedir facturas completas (F1) y simplificadas (F2), gestionar 23 tipos de factura conforme al Reglamento SIF (rectificativas por diferencias y sustitución, notas de crédito, operaciones intracomunitarias, exportaciones, exenciones con código E1–E6, IGIC para Canarias, IPSI para Ceuta/Melilla, recargo de equivalencia, inversión del sujeto pasivo, régimen especial de bienes usados, facturas emitidas por terceros, autofacturas y suplidos), gestionar presupuestos y albaranes, generar el libro registro de facturas emitidas en formato AEAT, exportar datos de facturación, integrarse con plataformas de comercio electrónico (Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Wix), y enviar facturas por correo electrónico con PDF adjunto incluyendo código QR tributario.
El SIF incorpora además: validación de NIF/CIF/NIE mediante algoritmo oficial de dígito de control, bloqueo previo a la emisión con más de 15 comprobaciones reglamentarias (entre ellas bloqueo estricto de F2 por importe superior a 3.000 €, validación de correspondencia de tipos de IVA y recargo de equivalencia, comprobación de NIF para facturas F1, y longitud máxima de 60 caracteres en el número de factura), cálculo monetario con redondeo conforme a la norma de dos decimales usando corrección por épsilon de máquina, control de zona horaria de España (Europe/Madrid, CET/CEST) en todas las fechas de expedición para garantizar que coincidan con la fecha del día en España independientemente del servidor UTC, soporte de anulación de facturas ante la AEAT (art. 21 RD 1007/2023) y subsanación de registros rechazados o con errores mediante reenvío con método PUT.
Este software permite gestionar de forma independiente varias facturaciones dentro de él (multi-tenant), cumpliendo separadamente con la normativa mencionada en el apartado 1.k) de esta declaración responsable para cada una de ellas, como si, en la práctica, se tratara de sistemas informáticos de facturación distintos.
La remisión de los registros a la AEAT se realiza a través de Verifacti (Bilbabit SL), que actúa como colaborador social bajo convenio de colaboración 017 con la AEAT, encargándose de la generación del hash (SHA-256), el encadenamiento de registros, la firma electrónica mediante certificado cualificado y la transmisión XML al servicio electrónico de la Agencia Tributaria.
1.e) Indicación de si el sistema informático a que se refiere esta declaración responsable se ha producido de tal manera que, a los efectos de cumplir con el Reglamento, solo pueda funcionar exclusivamente como «VERI*FACTU»:
S - Sí
Este Sistema Informático de Facturación opera exclusivamente en la modalidad VERI*FACTU y no implementa en ningún caso la modalidad «No VERI*FACTU». Como consecuencia de ello:
- No se requiere un registro de eventos (tabla sistema_eventos), cuya implementación es, en este caso, meramente voluntaria.
- No se exige la conservación local de los registros de facturación por parte del SIF, dado que la Agencia Tributaria los conserva una vez recibidos a través de Verifacti.
- No se exige la firma electrónica expresa de los registros de facturación por parte del SIF, ya que la normativa considera que quedan firmados al ser remitidos correctamente a los servicios electrónicos de la AEAT con la debida autenticación mediante certificado electrónico cualificado, responsabilidad asumida por Verifacti (Bilbabit SL).
1.f) Indicación de si el sistema informático a que se refiere la declaración responsable permite ser usado por varios obligados tributarios o por un mismo usuario para dar soporte a la facturación de varios obligados tributarios:
S - Sí
1.g) Tipos de firma utilizados para firmar los registros de facturación y de evento en el caso de que el sistema informático a que se refiere esta declaración responsable no sea utilizado como «VERI*FACTU»:
No aplicable. Dado que este sistema informático opera exclusivamente en la modalidad «VERI*FACTU», no se realiza firma electrónica expresa de los registros de facturación por parte del SIF. La firma electrónica y el encadenamiento de registros son realizados por Verifacti (Bilbabit SL), colaborador social de la AEAT bajo convenio 017, mediante certificado cualificado de representación.
1.h) Nombre y apellidos de la persona productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
DIDO DIGITAL LLC
1.i) Identificación de la persona productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
- - Número de identificación: 93-3069298 (EIN)
- - Tipo de identificación: 06 — Otro documento probatorio
- - País de emisión de la identificación: US - Estados Unidos
- - Entidad: DIDO DIGITAL LLC
1.j) Dirección postal completa de contacto de la persona productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
1309 COFFEEN AVE STE 1200, SHERIDAN, WY 82801, ESTADOS UNIDOS
1.k) La persona productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable hace constar que dicho sistema informático, en la versión indicada en ella, cumple con lo dispuesto en el artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, en la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, y en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para todo aquello que complete las especificaciones de dicha orden.
1.l)
- Fecha en que la persona productora de este sistema informático suscribe esta declaración responsable del mismo:
6 de abril de 2026
- Lugar en que la persona productora de este sistema informático suscribe esta declaración responsable del mismo:
Sheridan, WY - Estados Unidos.
ANEXO
2.a) Otras formas de contacto con la persona productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
- - Correo electrónico: atencionalcliente@verifacturamos.com
2.b) Direcciones de internet de la persona productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:
- - Sitio web: https://www.verifacturamos.com
- - Aplicación: https://app.verifacturamos.com
- - Acceso a esta declaración responsable: https://app.verifacturamos.com/declaracion-responsable
2.c) El sistema informático a que se refiere esta declaración responsable cumple las diferentes especificaciones técnicas y funcionales contenidas en la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, y en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para todo aquello que complete las especificaciones de dicha orden, de la siguiente manera:
- - Numeración secuencial garantizada: Empleo de procedimiento almacenado en PostgreSQL (allocate_invoice_number) con bloqueo advisory transaccional (pg_advisory_xact_lock) para garantizar la asignación atómica y sin huecos del número de factura por serie y ejercicio fiscal.
- - Remisión a la AEAT vía colaborador social: Los registros de facturación se remiten a la AEAT a través de Verifacti (Bilbabit SL), que actúa como colaborador social bajo convenio 017, encargándose de la generación del hash (SHA-256), el encadenamiento de registros y la firma electrónica mediante certificado cualificado.
- - Código QR tributario: El sistema genera un código QR conforme a la norma ISO/IEC 18004 con nivel de corrección M, con tamaño entre 30×30 y 40×40 mm, incluyendo URL de verificación en la sede electrónica de la AEAT. El importe reflejado en el QR corresponde al ImporteTotal definido por el Reglamento (base imponible + cuotas de IVA/recargo; excluye retención de IRPF).
- - Inmutabilidad de registros: Los registros de facturación son inmutables una vez emitidos, garantizado tanto a nivel de aplicación como mediante triggers en la base de datos PostgreSQL que impiden cualquier UPDATE o DELETE sobre facturas emitidas o pagadas.
- - Zona horaria España (Europe/Madrid): Todas las fechas de expedición (fecha_expedicion) se calculan en zona horaria Europe/Madrid (CET UTC+1 / CEST UTC+2), garantizando que la fecha del registro de facturación coincide con el día del obligado tributario en España, con independencia del servidor de ejecución en UTC.
- - Validación previa a la emisión: El sistema implementa más de 15 comprobaciones reglamentarias de bloqueo antes de emitir cualquier factura: bloqueo estricto de facturas F2 con importe superior a 3.000 €, validación de correspondencia entre tipo de IVA y tipo de recargo de equivalencia (21%→5,2%, 10%→1,4%, 4%→0,5%), comprobación de NIF del destinatario para facturas ordinarias F1, longitud máxima de 60 caracteres en el número de factura, máximo de 12 grupos de impuestos por factura, verificación de IVA cero en regímenes de tipo nulo, referencia a factura original en rectificativas, y número UVA para facturas intracomunitarias B2B.
- - Validación de NIF/CIF/NIE: El sistema valida el dígito de control de todos los identificadores fiscales españoles (NIF persona física, CIF persona jurídica y NIE de extranjero) mediante el algoritmo oficial de la AEAT antes de la emisión y en el formulario de alta de clientes.
- - Redondeo reglamentario: Todos los cálculos monetarios utilizan redondeo a dos decimales con corrección por épsilon de máquina (Number.EPSILON) para evitar errores de aritmética en coma flotante en bases imponibles, cuotas de IVA, cuotas de recargo de equivalencia y totales.
- - Anulación y subsanación: El sistema soporta la anulación de facturas emitidas ante la AEAT (artículo 21 RD 1007/2023) mediante envío de registro de anulación a través de Verifacti, y la subsanación de registros rechazados o aceptados con errores mediante reenvío con el método de modificación de la API de Verifacti.
- - Distinción IGIC / IVA peninsular: El sistema distingue correctamente entre el IVA peninsular (tipos generales 21%, 10%, 4%) y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC, tipos 7%, 3%, 0%) aplicable a operaciones sujetas al territorio de las Islas Canarias, así como el IPSI de Ceuta y Melilla (tipos 10%, 4%, 0%), asignando la clave_regimen correcta (08 para IGIC, 09 para IPSI) en cada caso.
- - Período fiscal: El fiscal_period se calcula y persiste en el momento de emisión (formato «AAAA-Q1/Q2/Q3/Q4») basándose en la fecha_operacion o, en su defecto, en la fecha_expedicion, a efectos del libro registro y las liquidaciones periódicas de IVA.
- - Registro de eventos (voluntario): El sistema implementa voluntariamente un registro de eventos (sistema_eventos) que registra cambios de configuración, errores de conectividad con la AEAT, cambios de estado de la firma electrónica y emisión de facturas, al amparo del artículo 8 del RD 1007/2023. Dicho registro no es preceptivo al operar exclusivamente en modalidad VERI*FACTU.
Documento disponible públicamente en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre. Versión 1.3.2 — 6 de abril de 2026.